2025年第一季度财务工作总结汇报.docx

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2025
在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务
以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全
力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础
上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有
力保障。现将第一季度财务工作总结如下:
一、工作进度与成果
(一)预算管理
全面预算编制与执行:按时完成 2025 年度全面预算编
制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制、反馈、考
核、修正的闭环运转模式。通过该模式,公司目标激励、过
程控制和有效奖罚机制得以强化,充分调动了全员积极性。
经营网点预算分解与监控:与业务部门协同,将各经
网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日,并每日跟踪
实际装车情况与预算的差异,纳入绩效考核体系。这一举措
有效保障了公司全年经营目标的落实,截至 3 月底,多数经
营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。
成本费用预算管控:精准编制各项成本费用预算,及
分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制,本季度
X
控范围内,实现了事前、事中、事后的有效监控。
1
资金预算精细化管理:加强资金预算管理,根据公司
营计划和资金需求,合理安排资金收支,确保经营资金的良
循环。本季度资金算执行准确率达到X
了公司各项业务的顺利开展。
(二)成本控制
科目负责制落实:实施成本费用科目负责制,将管理
用指标下达至各分公司,采用总公司对分公司科目负责、逐
级管理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意
识和管理水平,实现了节能降耗的目标。
费用控制成效显著:
汽车费用:在日常报销中,严格按照“派车单”审核,
实行单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点
7.95%。
办公费用:执行采购入收、领用登记制度,无相
单据不予报销,并按部门立台帐进行定期检查通过这
措施,办公费用较预算节支 13.78%。
业务招待持“必须、节约、度”原则严格执
先请示后办理制度,无申表及详细事由不予销,并定
期公支出情况。本季度业招待费得到有效控制,未超
预算指标。
)标准化基础管理
制度与:面对多审计和检查,以及经营预算
2
频繁财务部从夯基础工作入,修了财务
管理制度、定资管理办账款管理办等多项制
。同时,化了各据、报表及辅助台账
提升了核算的准确性和范性。
财务核算与分析:严格按照财务标准求,准确进行收
入、成本、费用及财务成果的核算与分析。按时上报月报、
季报、统计报表、收调表及经济活动分析报等,为公
司经营决策提供了及时、可的数据支持。本季度财务决算
分析准确率达到〔X〕%,有效力了公司的管理决策。
资金统管理:合理统安排资金,通过承兑汇票
等方式盘活面资金,确保经营资金的良性循环。积极与
务部,及问题本季新增产生
保障了公司资金的安全与效运作。
的转。在完成日常核算工作的同时,加强对各数据
的统计分析,市场变化和公司经营挑战提供了有力的
决策据。同时,加强对公司资清查,确保资的安全
与完
产清查盘点:组织开展了全面的资产清查工作,对公
行了详细核对摸清底。清查
现并及时理了部分资产账符的问题,进一步规范了
管理程,保障了公司资的安全与有效利用。
)财务监管
3

标签: #工作总结

摘要:

2025年第一季度财务工作总结汇报在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务部以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下:一、工作进度与成果(一)预算管理全面预算编制与执行:按时完成2025年度全面预算编制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制...

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