审计问题整改闭环管理制度

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审计问题整改闭环管理制度
一、目的
提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序
化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、
从立项到销项的全过程的管理闭环。
二、适用范围
各中心、区域、部门管理及以上人员。
三、审计问题整改闭环管理系统
接受以后,或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与
审计部门达成一致之后,纳入问题整改闭环管理机制,被
审计部门将整改计划量化为行动目标。
整改实施→整改验收→评价考核(销项)
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四、职责与分工
门)经理为整改落实第一责任人,审计问题与某中心相关
需有中心总监界定整改落实责任人的,中心总监作为第一
责任人,审计问题与两个以上中心相关的,按审计部门建
议的中心或部门作为第一责任人。
督办部门:公司监察中心监察部
验收部门:公司监察中心审计部
建议计划表》中提报,并与审计部门达成一致。
验收标准:根据审计整改建议确定。
五、闭环管理程序
1.问题立项
确认的、并针对性地提出审计整改建议的问题,报告或建
议书发布日,作为问题立项时间。
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2.责任确定
7
《落实审计建议计划表》,以文字形式反馈整改计划,或
者提交不能按审计建议整改的原因以及变通形式的改进计
划;发送至公司审计部门,审计人员就书面反馈的合理性
进行评价,通过审计部门评价的整改计划,由审计部发监
察部正式备案,作为被审计部门或人员的责任确定承诺。
未通过审计部门评价的整改计划,需在 3日内重新提交。
3.整改实施
列入整改部门相关责任人的对应月份工作目标,分解量化
为数据性指标,指标权重不得低于 5%,确保按计划落实。
4.整改验收
计部门组织验收,责任部门应提交整改证据。验收通过后
审计部门将证据归档并登记审计台账,整改计划期内未通
过验收的,追究相关人员责任,并作为新的问题重新立项
进行整改。如遇不可抗力等特殊情况需延期整改的,或因
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标签: #审计

摘要:

审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。二、适用范围各中心、区域、部门管理及以上人员。三、审计问题整改闭环管理系统所有针对审计中发现问题提出的审计建议,业务部分接受以后,或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后,纳入问题整改闭环管理机制,被审计部门将整改计划量化为行动目标。闭环管理主要包含:问题发现(立项)→责任确定→整改实施→整改验收→评价考核(销项)公文阁公众号:老弥妹职场文书gwg365.cn四、职责...

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