XX市202X年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告.docx

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XX 202X 年度本级预算执行和其他财政
收支的审计工作报告
一、本级预算执行审计情况
重点审计了市本级预算执行和财政决算草案编制、财
2021
, 全986758 905897
, 结80861 166012
152358 , 结13654 ; 国
2483 万 元722 1761
556546 557514 968
2021 12 31 ,汉川市地方政府债务
676495.87
在 省财政定的债务 774204
元的范围内。2021 , 汉川市财政共收到中央、省财
126200 2021 12 31 使
117315.75
92.96%
从审计情况看2021
市本级预算执行和财政收支
情况总体较好。发现的主要问题:
分预算项目未开始执行2021 中支
付 系 项目
479
个,占项目总数的 9.82%,涉及金额 5968.26 元。
) 非2021
12
31
汉川市非入结算中及时将非33797.14
缴入库。
立项目库项目入库评审机制和项
动 管理机制的要求。二是市财政绩效管理与预算管理有
结合 符合全覆盖预效管理体构建全
位预 算绩效管理格局的要求,预算绩效评价结果应用
能有效
四) 专项金管。审发展集体
项资金分配管理使用情况发现:是截2021
12
31 日市财政局滞拨发展新型村级集体经济扶持专
资 金 512.8 万元(占 37.7%;二东街道办事处
该 专项资50 万元用于实体经济投资时,未纳
村集体“三 资”管理,未严格执行《农村集体“三资管理
办法”》相关
规定,仅由泥湖村支委会和村民代表 15 人商议后确定
使时。
2021 12
31 90 使
省财政直达资金 8884.25 万元( 7.04%
二、部门预算执行审计情况
2021 , 按, 结算执
领 导部经济责计,政局、市局、市档
3 个一级预算单位部门预算执行情况进行了现场审
计。发现
(一)部分单位部门预算编制不够完整。市财政局部
可预见的经费未编入年初预算,形成追加预算情况。
(二 部分单位计核算不规范卫健局机关账
2020
200.73
元,证及账面额不 6.06
万元。市档案馆有 2 过国库集中支付系统已支付
其收支在单位财务账中及时进行核算,涉及金0.13
元;记账证金10.07 万元
三)
务共有 2 户长期使用未撤销市财
政局 级单位账
撤销
(四)其他财务管理不规范的问题。市卫健局将 2020
资金 847.66 拨付至市人民
市中
三、重大政策措施贯彻落实审计情况
(一)地方政府专项债申报管理使用审计情况
2022 4
,省计厅2019 至年 2021
政府专项债资金申报管理使用情况进行了审计。发现的
1.用已达到预定可使用状态的项目申报专项用于
偿还以前年度的工有形成新的实2021
12
月,市二人医院住院综项目申报使用
1000
2020 12
入使用, 资金到位后用偿还该项目以前
买电

标签: #报告 #审计

摘要:

XX市202X年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告一、本级预算执行审计情况重点审计了市本级预算执行和财政决算草案编制、财政预算绩效管理、中央和省财政直达资金管理等情况。2021年,全市一般公共预算收入来源986758万元,支出905897万元,结余80861万元;政府性基金收入166012万元,支出152358万元,结余13654万元;国有资本经营预算收入来源2483万元,支出722万元,...

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