关于对审计与内部审计协同发展的路径探索

标签: #审计
关于对审计与内部审计协同发展的路径探索一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指导等方面进一步加强对内部审计工作的业务指导。2018年5月,浙江省审计厅出台《关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见(试行)》(浙审科〔2018〕61号),提出要探索建立国家审计与内部审计协同机制,以进一步加强对内部审计的指导和监督。随后,浙江省审计厅出台《关于推进国家审计与内部审计协同机制建设的指导意见(试行)》(浙审内审〔2019〕82...
相关推荐
-
免费2023-06-14 678
-
VIP专免2023-06-05 553
-
VIP专免2023-03-30 966
-
VIP专免2023-03-30 636
-
VIP专免2023-03-30 298
-
VIP专免2023-03-30 259
-
VIP专免2023-03-30 859
-
VIP专免2023-03-29 250
-
VIP专免2023-03-29 914
-
VIP专免2023-03-29 373
相关文档
-
观看悬疑剧《利刃出鞘》观后感心得合集
分类:日常工作
时间:2023-08-04
标签:无
格式:DOCX
大小:30.25KB
-
力戒形式主义官僚主义发言材料5篇
分类:日常工作
时间:2023-08-16
标签:发言
格式:DOCX
大小:38.36KB
-
XX银行干部培训心得体会
分类:日常工作
时间:2023-08-31
标签:心得体会
格式:DOCX
大小:19.51KB
-
学习《必须自觉拜人民为师》心得体会:到群众中去“拜人民为师”
分类:日常工作
时间:2023-09-07
标签:心得体会
格式:DOCX
大小:19.06KB
-
学习《必须自觉拜人民为师》心得体会:拜人民为师做新时代年轻好干部
分类:日常工作
时间:2023-09-07
标签:心得体会
格式:DOCX
大小:19.07KB